晋城市行政审批服务管理局

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2019年晋城市政务大厅管理中心部门预算公开情况说明

发布日期: 2019-04-10 发布机构:

第一部分:部门概况

一、部门主要职能

制定并实施政务服务各项管理制度;组织、监督政务服务部门开展行政许可、行政确认、行政给付、行政征收、其他行政权力和公共服务事项的受理和办理;协调有关政务服务部门进行联合办理;开展政务服务部门的政务公开工作; 管理政务大厅的各项日常事务;开展“互联网+政务服务” 工作;为办事群众和驻政务大厅各部门窗口工作提供服务; 完成市委、市政府交办的其他工作。

一、部门预算单位及机构设置情况

晋城市政务大厅管理中心内设办公室、党务办公室、业务科、督查科、网管科、代办服务科、政务公开与档案管理科、市民热线科等 8 个职能科室。晋城市政务大厅管理中心 2019 年部门预算为部本预算。

第二部分:部门预算表格

1. 2019 年政务大厅部门收支预算总表

1.1. 2019 年政务大厅部门收支预算总表(市本级支出)

1.2. 2019 年政务大厅部门收支预算总表(补助县级支出)

2. 2019 年政务大厅部门预算总表—收入

3. 2019 年政务大厅部门预算总表—支出

3.1. 2019 年政务大厅部门预算支出表—人员经费明细表(部门预算经济分类)

3.2. 2019 年政务大厅部门预算支出表—人员经费明细表(政府预算经济分类)

3.3. 2019 年政务大厅部门预算支出表—日常公用经费明细表(部门预算经济分类)

3.4. 2019 年政务大厅部门预算支出表—日常公用经费明细表(政府预算经济分类)

3.5. 2019 年政务大厅部门预算支出表—市本级实施项目支出明细表

3.6. 2019 年政务大厅部门预算支出表—补助县级项目支出明细表

4. 2019 年政务大厅部门非税收入征收计划表

5. 2019 年政务大厅部门预算政府采购预算表

6. 2019 年政务大厅部门预算行政事业单位新增资产配置预算表

7. 2019 年政务大厅部门“三公”经费预算情况表— 财政拨款

8. 2019 年政务大厅部门财政拨款收支预算总表

9. 2019 年政务大厅部门一般公共预算支出情况表

10. 2019 年政务大厅部门一般公共预算基本支出情况表

11. 2019 年政务大厅部门政府性基金收入表

12. 2019 年政务大厅部门政府性基金预算支出情况表

13. 2019 年政务大厅部门一般公共预算“三公”经费情况表

14. 2019 年政务大厅部门预算项目支出进度计划表

第三部分:部门预算情况说明

  一、部门预算情况

(一)预算收支情况

晋城市政务大厅管理中心 2019 年收支预算 2658.10 万元,比 2018 年增加 609.06 万元,主要原因为深入开展“互联网+政务服务”工作。

(二)一般公共预算支出情况

晋城市政务大厅管理中心 2019 年一般公共预算支出2658.10 万元,比 2018 年增加 609.06 万元,主要原因为深入开展“互联网+政务服务”工作。

1.2019 年基本支出 333.04 万元,比 2018 年增加 21.16 万元,主要原因为工资水平上涨。

2.2019 年项目支出 2325.06 万元,比 2018 年增加 587.9 万元,主要原因为深入开展“互联网+政务服务”工作。

(三)政府性基金预算情况

2019 年无政府性基金预算

二、“三公”经费情况

2019 年晋城市政务大厅管理中心“三公”经费预算数为6.46 万元,比 2018 年增加 4 万元,主要原因为来访参观学习单位增加。其中因公出国(境)费为 0 万元,组团数为 0,人数为 0 人,较上年减少(增加)0 万元,原因为无;公务用车购置费为 0 万元,较上年减少(增加)0 万元,原因为无;公务用车运行维护费为 2.46 万元,与 2018 年持平;公务接待费为 4 万元,共接待 12 批次,223 人,较上年增加 4 万元,原因为来访参观学习单位增加。

三、机关运行经费安排使用情况

晋城市政务大厅管理中心 2019 年机关运行经费预算为54.33 万元,比 2018 年预算减少 9.73 万元,主要原因为节约开支。

四、政府采购情况

2019 年晋城市政务大厅管理中心政府采购预算总额1764.66 万元,比 2018 年预算减少 0.97 万元,政府采购主要为建设政务大数据一窗综合受理系统。

五、补助县级资金

本单位无补助县级资金

六、国有资产占有使用情况

晋城市政务大厅管理中心 1 辆公务用车。其他国有资产通用设备 1174.25 万元。

七、绩效管理情况

晋城市政务大厅管理中心实施绩效管理的项目有 4 个, 包括:保障窗口运行专项业务费、十万元以上购置类项目、十万元以上修缮类项目、政务大数据一窗综合受理系统。

其中保障窗口运行专项业务费项目年度预算安排 234.4万元,项目概况按照《国务院关于加快推进"互联网+政务服务"工作的指导意见》(国发[2016]55 号)文件要求,实行受理和审查分离,为公众提供便捷、规范、高效的政务服务。打造让群众眼前一亮、心头一暖的新型政务服务窗口。年度目标为进一步深化“放管服”改革、全面提升政务服务水平,为推进我市政务服务建设营造良好氛围。

十万元以上购置类项目年度预算安排 527.06 万元,项目概况整治窗口工作环境,补充配备不足的设备设施,改善办公条件。完善服务功能,为办事群众营造一个舒适、洁净、 周到,服务功能齐全的办事环境。年度目标为推进完善并联审批,优化投资发展环境,强化联合踏勘、联合审图、联合验收工作;建立无纸化办公系统,构建全员信息化集成平台, 打通信息孤岛。

十万元以上修缮类项目年度预算安排 272.6 万元,项目概况国务院办公厅《关于深入推进审批服务便民化的指导意见》,山西省委办公厅,省政府办公厅《关于深入推进审批便民化 加快营造“六最”营商环境的实施方案》。完善便民举措。设立企业投资项目服务洽谈、企业信息展示、商务洽谈区;建立流动党员活动站,放置书籍,提供茶水、咖啡 饮品。年度目标为为工作人员提供一个减压,放松的活动场所;设置健身场所,建立工间操制度,增强工作人员身体素质,提高工作效率。

政务大数据一窗综合受理系统年度预算安排 945 万元,项目概况信息系统在建设时应当同步规划和设计安全方案,按照国家相关法规和标准,建设信息安全设施,自主确定信息系统的安全保护等级,自行组织实施安全保护,保障信息安全与信息化建设相适应。年度目标为一方面继续加快推进市级政务服务平台标准化建设,整合市县乡政务服务资源,加快推进政务信息数据共享,按照“统一受理、平台授权”的原则,将部门审批服务系统统一接入市级数据共享交换平台。

第四部分:名词解释

一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。